Leia kiirelt!

Aruanne “Objekti tulemus”Uuendatud 26. juuni 2019

Objekti tulemuse aruanne aitab analüüsida iga objekti tulusust valitud perioodis. Aruanne näitab iga objekti kohta summad, mis on tulukontode peale kantud valitud perioodis, mis on kulukontode peale kantud, ja kasum (ehk erinevus tulu ja kulu kannete vahel). Aruandes on ka võimalus võrrelda aruande jooksvat perioodi eelmise perioodiga.

Periood
Sisesta aruande perioodi algus- ja lõpukuupäev, eraldades kooloniga (:)
Kontod
Kui soovid mingi kindla konto kohta, määra see konto siin. Võid määrata ka kontode vahemiku, eraldades kooloniga.
NB! Aruanne näitab ainult tulu- ja kulukontode liikumisi. Aruanne tuleb tühi, kui määrad Varade, Võlad või Omakapitali tüüpi konto.
Objekt

Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet vaid teatud Objekti kohta.

  • Sisesta 1 objekt, kui tahad tulemust näha vaid selle objekti kohta.
  • Sisesta objektide vahemik, eraldades kooloniga. Aruanne näitab kõik objektid, mis määratud vahemikku jäävad.
  • Sisesta erinevaid objekte, eraldades komaga. Aruanne näitab ainult valitud objekte.
Objektitüüp

Sisesta Objektitüüp, kui soovid aruannet teatud sellesse tüüpi kuuluvate objektide kohta.

Võrdlusperiood

Kui soovid aruandes näha võrdlust mingi muu perioodiga, sisesta see periood siia. Vaikimisi sisestub aruandeperioodist aasta võrra varasem periood. Samuti peab olem märgitud valik ‘Võrdle määratud perioodiga’ allpool.

Kaasaarvatud simulatsioonid

Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka simulatsioonide registrist kanded. Simulatsioonide ridu hetkeseisuga ‘Ära kasuta’ või ‘Üle kantud’ ei kaasata.

Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande lõpus kõik perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja kreeditsummadega. Esitatakse kõik kanded sõltumata objekti kasutusest.

Ainult saldoga

Aruandes esitatakse ainult perioodil kasutatud Objektid. Selle valikuta näidatakse kõik objektid.

Võrdle määratud perioodiga

Kui soovid aruandes näha võrdlust mingi muu perioodiga, märgi see valik ja määra võrreldav periood “Võrdlusperiood” väljal.

Väärtused

Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast. Kui sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik “Baasvaluuta 1“, et aruanne esitataks kohalikus valuutas.

Kui sa salvestad aruande failina või avad Excelis, siis lisatakse aruandesse täiendavad veerud:

Akum. Deb
Näitab iga objekti kohta summat, mis on kantud tulukontodele alates aasta algusest kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.
Akum. Kred
Näitab iga objekti kohta summat, mis on kantud kulukontodele alates aasta algusest  kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.
Saldo
Akum.Deb – Akum.Kred (ehk veergude vahe). Kasum alates aasta algusest kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus