Uuendatud 13. märts 2026
Kuidas täita seadistust “Konteerimisgrupid”?
Moodulist Palk > Seadistused > “Konteerimisgrupid (osakonnad)”.
Konteerimisgrupi seadistuses määratakse, missugustele kontodele konteeritakse palgakulu ja maksud. Samuti on võimalik liigendada erinevate osakondade/töötajaklasside jne palgakulusid, kasutades erinevaid Konteerimisgruppe Töölepingu kaartidel.
NB! Selleks, et Arvestuse ja Väljamaksete kaartidest tekiksid finantskanded, peab Töölepingu kaardil olema täidetud väli “Konteerimisgrupp“, kasuta Ctrl+Enter.
NB! “Palgamooduli algseadistuste” impordil tekib STD konteerimisgrupp, milles on kirjeldatud enamlevinud Tasuliikide ja Maksude konteerimised vastavalt standardkontoplaanile.
Enne palgaarvestuse alustamist Excellent Books programmis veenduge, et kõik vajalikud tasuliigid (veerg “Tasuliik“) ja maksud (veerg “Maks“) on Konteerimisgrupi kaardile lisatud ning kontod sobivad teie ettevõtte kontoplaaniga.
“Palga vahekonto (väljamakse Deebet konto)” – kohustuslik väli. Seda kontot kasutab programm Palga Väljamakse kaardi kinnitamisel finantskande deebet poolele palgavõla kontoks. Ridadele sisestatud “Deebet konto” vähendab Palgaarvestuse finantskandel palgavõla kontot.
Kui tasuliigi või maksu real on täidetud “Deebet konto” ja “Kreedit konto“, siis Arvestuse kinnitamisel koostatakse üks kanne vastava Tasuliigi kohta, kande kuupäevaks Arvestuse kuupäev.
“Viitvõla konto” kasutamisel teeb programm 2 finantskannet ühe Tasuliigi kohta, kus üks kanne on palgaarvestuse kuupäevaga ja teine kanne on arvestuse väljamakse kuupäevaga.
Viitvõla konto kasutamise näide:
Töötajale arvestati töötasu oktoobri kuu eest, mille väljamakse tehti 01.11.2023
Kuna seadistuses „Konteerimisgrupid (osakonnad)“ on täidetud viitvõlgade konto veerg, siis tekib arvestuse kaardi kinnitamisel kaks finantskannet – üks arvestuse kuupäevaga ja teine väljamakse kuupäevaga:

NB! Kui ühe Arvestuse kohta luuakse 2 kannet, siis ühe kande prefiksiks on „PA“ (kanne selle prefiksiga tehakse alati Arvestuse kuupäevaga) ning teise kande koodiks on „PAV“ (kanne selle prefiksiga tehakse arvestuse väljamakse kuupäevaga)
Seda funktsionaalsust on hea kasutada, kui soovite võrrelda maksusaldosid Maksuametiga iga kuu lõpus. Kuna maksuvõlg tekib alles palga väljamaksmisel, siis arvestusega tekib kanne, kus maksud lähevad arvestuse kuupäeval viitvõlgade kontodele ning väljamakse kuupäeval kantakse viitvõlgade kontodelt maksuvõlgade kontodele.
Vaata Konteerimisgrupi seadistusest ka VIDEOT
(palgakonteering, viitvõlad)




